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一般納稅人如何進(jìn)行零申報(bào)

2022-4-30 19:56| 發(fā)布者: knnliang| 查看: 819| 評(píng)論: 0

摘要: 一般納稅人在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,如果沒(méi)有取得收入,在納稅申報(bào)時(shí)可以選擇零申報(bào),那么網(wǎng)上零申報(bào)的流程有哪些?一般納稅人網(wǎng)上零報(bào)稅的流程(一)一般納稅人,不需要任何資料,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表需要填,納稅申報(bào)表也 ...
一般納稅人在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,如果沒(méi)有取得收入,在納稅申報(bào)時(shí)可以選擇零申報(bào),那么網(wǎng)上零申報(bào)的流程有哪些?

一般納稅人網(wǎng)上零報(bào)稅的流程

(一)一般納稅人,不需要任何資料,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表需要填,納稅申報(bào)表也要填,只不過(guò)在銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后,本月的納稅額應(yīng)該是0。如果是小規(guī)模納稅人,納稅申報(bào)表全部填0,然后網(wǎng)上申報(bào)即可,也可以電話申報(bào)。

(二)如果是第一個(gè)月開(kāi)始申報(bào),申報(bào)表上本月應(yīng)納稅額和累計(jì)應(yīng)納稅額都填0,如不是,則申報(bào)表本月應(yīng)納稅額為0,累計(jì)欄上的數(shù)據(jù)為上月的累計(jì)數(shù)。沒(méi)有開(kāi)通網(wǎng)上申報(bào)或電話申報(bào)就帶上公章或財(cái)務(wù)章親自到國(guó)稅大廳申報(bào),填寫(xiě)好申報(bào)表。

(三)首先登陸國(guó)稅網(wǎng)再點(diǎn)“辦稅服務(wù)廳”中的“申報(bào)繳稅”,再“進(jìn)入辦稅區(qū)”再輸入公司國(guó)稅副本上的納稅人識(shí)別號(hào)和密碼,然后公司就進(jìn)入到了國(guó)稅網(wǎng),再點(diǎn)“申報(bào)繳稅”—“進(jìn)入辦稅區(qū)”就會(huì)出現(xiàn)要報(bào)的稅種,如果是月度就是會(huì)出現(xiàn)“增值稅”,季度的話還會(huì)有“企業(yè)所得稅”(如果公司是在地稅交所得稅,則不會(huì)出現(xiàn)),增值稅0申報(bào)很好辦,直接點(diǎn)“增值稅”后面的“我要申報(bào)”然后進(jìn)去填表就行了,如果是小規(guī)模則這個(gè)表都不用填,直接“保存”,然后點(diǎn)正式申報(bào)就行了,如果是一般納稅人,則要把開(kāi)了多少銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,收了多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都填上,但0申報(bào),那要確保銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)為0,然后再點(diǎn)保存,再正式申報(bào)。

一般納稅人如何進(jìn)行零申報(bào)

一般納稅人的定義

一般納稅人是指年應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額(以下簡(jiǎn)稱(chēng)年應(yīng)稅銷(xiāo)售額,包括一個(gè)公歷年度內(nèi)的全部應(yīng)稅銷(xiāo)售額)超過(guò)國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)規(guī)定的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的納稅人。

什么是零申報(bào)?

零申報(bào)一般是指不產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額(銷(xiāo)售總額),企業(yè)納稅申報(bào)期內(nèi)沒(méi)有應(yīng)納稅所得額的情況(如11月申報(bào)期為10月)。在納稅申報(bào)過(guò)程中,零申報(bào)的關(guān)鍵是公司當(dāng)期沒(méi)有應(yīng)稅行為,不需要納稅。雖然沒(méi)有應(yīng)稅行為,但根據(jù)我國(guó)相關(guān)要求,無(wú)論企業(yè)是否在經(jīng)營(yíng),是否存在個(gè)人行為造成應(yīng)稅金額,只要在申報(bào)期內(nèi)按時(shí)進(jìn)行申報(bào)即可。

一般納稅人和小規(guī)模納稅人的區(qū)別

(一)增值稅一般納稅人銷(xiāo)售貨物可以自行開(kāi)具17%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,購(gòu)進(jìn)貨物可以取得17%或3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在繳納增值稅時(shí)按照銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額進(jìn)行納稅,相對(duì)稅負(fù)較低;

(二)而小規(guī)模納稅人在銷(xiāo)售貨物時(shí)只能夠委托稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是不可以抵扣的,在繳納增值稅時(shí)按照銷(xiāo)售收入3%的簡(jiǎn)易稅率計(jì)算納稅。

(三)增值稅小規(guī)模納稅人同增值稅一般納稅人相比,有以下兩弱點(diǎn):

1、繳納增值稅時(shí),增值稅小規(guī)模納稅人按照銷(xiāo)售收入乘以3%的簡(jiǎn)易稅率計(jì)算納稅,而增值稅一般納稅人按照銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的方法計(jì)算納稅后,應(yīng)交增值稅占銷(xiāo)售收入的比例一般要低于3%,有很多企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于3%;

2、增值稅小規(guī)模納稅人在銷(xiāo)售貨物時(shí)只能委托稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這樣一來(lái)很多增值稅一般納稅人企業(yè)就不會(huì)選擇從增值稅小規(guī)模納稅人公司購(gòu)貨,因?yàn)樵鲋刀愐话慵{稅人在購(gòu)貨時(shí)由于不能從增值稅小規(guī)模納稅人那里取得17%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票用于抵扣銷(xiāo)售稅款,所以就會(huì)取消同增值稅小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)往來(lái),從而使得增值稅小規(guī)模納稅人失去很多增值稅一般納稅人客戶;因此,從企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看,企業(yè)要想實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展,拓展更大的市場(chǎng),就得成為增值稅一般納稅人。

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